平凉市总工会2026年单位预算公开情况说明(本级)

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平凉市总工会

2026单位预算公开情况说明本级

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年本单位预算公开如下:

一、部门职责

平凉市总工会是全市各级工会组织的领导机关,为正县级,由中共平凉市委和甘肃省总工会领导,主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,围绕市委、市政府的中心工作和甘肃省总工会的工作部署,贯彻落实全市工会代表大会和全委会议确定的任务和做出的决议。加强对广大职工的政治引领和思想引导,切实承担引导广广大职工听党话、跟党走的政治任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》,加强对下级工会的领导,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护服务职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理;负责工会组织开展和谐劳动关系构建活动的宏观指导、组织实施工作。

(四)负责工会理论政策研究,研究制定全市工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;负责对全市产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进,提高产业工人队伍建设科学化水平;指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作;负责组织指导全市职工技能素质提升和工会工作信息化建设。

(五)协助县(市、区)党委管理县(市、区)总工会领导干部,协助市直有关部门党组(党委)管理市直系统(行业)工会领导干部;监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市工会干部的培训工作。

(六)协助市委、市政府做好市级以上劳模和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级、市级五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰和管理工作。

(七)负责工会经费、工会专项资金和工会资产的管理、监督检查和审查、审计工作;指导和推进市工人文化官的改革和发展,对其资产进行监督和管理。

(八)负责全市女职工工作和工会国际国内联络工作,负责与国内国(境)外工会组织的交流工作。

(九)承担市委、市政府及甘肃省总工会交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

我单位为市一级财政预算单位,执行工会会计制度。内设办公室、组织宣教部、财务和资产管理部、法律保障经济部、职工服务中心、劳动关系和社会联络部、经费审查和女职工委员会办公室7个科室。编制17人,现有在职人员16人,退休人员15人。

(二)参照公务员法管理单位

(三)直属事业单位

公益二类单位1个,为平凉市工人文化宫。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括平凉市总工会本级预算。

2026年单位收支总预算339.58万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

(一)收入预算

2026年收入预算339.58万元(详见单位预算公开表1)。包括:一般公共预算收入339.58万元,占100%;政府性基金预算收入0万元;上年结转收入0万元;其他收入0万元。

(二)支出预算

2026年支出预算339.58万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出339.58万元,占100%;项目支出0万元;上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出339.58万元,包括:一般公共服务支出258.81万元、社会保障和就业支出43.67万元、卫生健康支出16.43万元、住房保障支出20.65万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表1.3):

(一)基本支出

2026年基本支出339.58万元,比2025年预算增加32.42万元,增长10%,增长的主要原因是人员经费和公用经费增加致使预算经费增加。

其中:人员经费支出283.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出56.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

(三)支出功能分类说明

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2026年预算数为258.81万元,较2025年预算增加23.68万元,增加9.15%,增加的主要原因为2026年人员经费和公用经费增加致使预算经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为14.48万元,较2025年预算增加1.67万元,增加12%,主要原因为缴费工资基数调高致使预算经费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出:2026年预算数为37.98万元,较2025年预算增加3.8万元,增加13%,主要原因是人员增加和缴费工资基数调整致使支出预算经费增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.36万元,较2025年预算增加0.04万元,增加11%,主要原因为人员增加和缴费工资基数调整致使支出预算经费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为11.71万元,较2025年预算增加1.28万元,增加11%,增加的主要原因为人员增加和工资基数调整,致使预算经费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为4.72万元,较2025年预算增加2.31万元,增加48.94%,主要原因为人员增加和缴费工资基数调整,致使预算经费增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为20.65万元,较2025年预算增加4.07万元,增加19.71%,主要原因为工资基数调整,致使预算经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.87万元,较2025年预算增加6.29万元,增加16.6%,增加的主要原因是人员增加、其他商品和服务支出增加,致使机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2026年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.85万元,其中:办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有公务用车0辆;单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入。 

(三)重点项目情况

2026年本单位无重点项目预算。

(四)部门管理转移支付情况

2026年本单位管理转移支付0万元。

(五)国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:2024年省级劳模补助资金项目和困难职工帮扶项目均在年底资金到位后才能完成。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:2024年省级劳模补助资金项目和困难职工帮扶项目均在年底资金到位后才能完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:经与业务部门反复沟通,最终所有项目均在次年1月底执行完毕。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果随部门决算报送财政审核备案并随决算于2025年9月19日在部门官网公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2026年度减少部门预算项目2个,压减率66.66%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标18个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

11、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

90、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。

92、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

平凉市总工会

2026年2月24日

附件:1-1.平凉市总工会2026年单位预算公开表

1-2.平凉市总工会2026年单位整体支出绩效目标表


附件1-1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

339.58

一、一般公共服务支出

258.81

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

43.67

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

16.43

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

20.65

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债还本支出

本年收入合计

339.58

本年支出合计

339.58

十、上年结转

0

三十一、结转下年

0

十一、上年结余

0

收入总计

339.58

支出总计

339.58

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

339.58

……

二、政府性基金预算财政拨款收入

……

三、国有资本经营预算收入

……

四、教育专户核算

……

五、事业收入

……

六、上级补助收入

……

七、附属单位上缴收入

……

八、经营收入

……

九、其他收入

……

        本年收入合计

339.58

十、上年结转

……

十一、上年结余

……

        收入合计

339.58

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

339.58

339.58

一般公共服务支出

258.81

258.81

群众团体事务

258.81

258.81

行政运行

258.81

258.81

社会保障和就业支出

43.67

43.67

行政事业单位养老支出

43.31

43.31

行政单位离退休

14.48

14.48

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.84

28.84

其他社会保障和就业支出

0.36

0.36

其他社会保障和就业支出

0.36

0.36

卫生健康支出

16.43

16.43

行政事业单位医疗

16.43

16.43

行政单位医疗

11.71

11.71

公务员医疗补助

4.72

4.72

住房保障支出

20.65

20.65

住房改革支出

20.65

20.65

住房公积金

20.65

20.65

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

339.58

一、本年支出

339.58

(一)一般公共预算财政拨款

339.58

(一)一般公共服务支出

258.81

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

43.67

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

16.43

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

20.65

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

(二十九)抗疫特别国债还本支出

收  入  总  计

339.58

支  出  总  计

339.58

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

总计

339.58

339.58

339.58

平凉市总工会

339.58

339.58

339.58

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

339.58

339.58

2012901

工会经费(上缴)

1.38

1.38

2012901

福利费

4.30

4.30

2012901

个人采暖补贴(在职)-行政单位

12.16

12.16

2012901

年终一次性奖金(行政)

8.11

8.11

2012901

差旅费

9.90

9.90

2012901

年度考核奖(行政)

12.33

12.33

2012901

物业管理费

0.05

0.05

2012901

邮电费

0.80

0.80

2012901

基本工资(在职行政)

172.11

172.11

2012901

印刷费

0.60

0.60

2012901

集中供热取暖费

4.63

4.63

2012901

其他交通费用

19.32

19.32

2012901

工会经费

2.07

2.07

2012901

办公费

11.05

11.05

2080501

个人采暖补贴支出(退休)

11.19

11.19

2080501

遗属生活补助

1.04

1.04

2080501

退休公用经费

2.24

2.24

2080505

养老保险缴费(行政)

28.84

28.84

2089999

工伤保险缴费(行政)

0.36

0.36

2101101

基本医疗保险缴费(行政)

11.71

11.71

2101103

事业单位离退休人员医疗补助(退休)

2.01

2.01

2101103

公务员医疗补助缴费(行政)

2.70

2.70

2210201

住房公积金(行政)

20.65

20.65

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

总计

339.58

283.24

56.34

商品和服务支出

56.34

56.34

30228

工会经费

3.44

3.44

30299

其他商品和服务支出

6.54

6.54

30211

差旅费

9.90

9.90

30209

物业管理费

0.05

0.05

30207

邮电费

0.80

0.80

30202

印刷费

0.60

0.60

30208

取暖费

4.63

4.63

30239

其他交通费用

19.32

19.32

30201

办公费

11.05

11.05

工资福利支出

268.98

268.98

30102

津贴补贴

12.16

12.16

30199

其他工资福利支出

30103

奖金

20.44

20.44

30101

基本工资

172.11

172.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.84

28.84

30112

其他社会保障缴费

0.36

0.36

30110

职工基本医疗保险缴费

11.71

11.71

30111

公务员医疗补助缴费

2.70

2.70

30113

住房公积金

20.65

20.65

对个人和家庭的补助

14.25

14.25

30302

退休费

11.19

11.19

30305

生活补助

1.04

1.04

30307

医疗费补助

2.01

2.01

14.25

14.25

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

**

1

2

3

4

5

6

7

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

总计

37.87

37.87

1

[30201]办公费

11.05

11.05

2

[30202]印刷费

0.60

0.60

3

[30205]水费

4

[30206]电费

5

[30207]邮电费

0.80

0.80

6

[30208]取暖费

4.63

4.63

7

[30209]物业管理费

0.05

0.05

8

[30211]差旅费

9.90

9.90

9

[30213]维修(护)费

10

[30215]会议费

11

[30218]专用材料费

12

[30229]福利费

4.30

4.30

13

[30231]公务用车运行维护费

14

[30299]其他商品和服务支出

6.54

6.54

15

[31002]办公设备购置

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

总计

……

备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件1-2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

部门(单位)名称

平凉市总工会

总 体 目 标

目标1:通过开展职工思想理论武装工作,举办职工大讲堂10期、及各类培训班,提升全市工会干部思想政治理论水平和业务能力,强化职工思想引领。  

目标2:打造工会数智化宣传平台,开展“中国梦·劳动美”等系列宣传教育活动6场次,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,增强职工正能量和社会影响力。   

目标3:组织市级技能大赛5场次,激发职工创新创造活力,服务全市九大产业链发展。  

目标4:实施职工生活品质提升行动,推动职工互助保障参保率达90%以上,筹建职工心理咨询室,解决职工实际困难。  

目标5:强化工会自身建设,提升工会经费管理规范化水平和服务职工能力。

预 算 情 况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

283.24万元

当年财政拨款

339.58万元

公用经费

56.34万元

上年结转资金

0

合计

339.58万元

其他资金

0

项目支出

收入预算合计

0

支出预算合计

0

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

预算收支管理

预算执行率

≥90%

预算调整率

≤5%

三公经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤10%

财会管理

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

财务报告及时性

按时提交

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥80%

政府采购计划完成率

≥95%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥85%

资产报废处置合规率

合规

人员管理

在职人员控制率

≤100%

工会干部培训覆盖率

≥95%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

良好

绩效目标覆盖率

=100%

履职效果

数量指标

职工大讲堂开办期数

=10期

工会干部培训班期数

=2期

宣传教育活动场次

=6场/次

市级技能大赛场次

=5场/次

质量指标

职工思想政治理论培训覆盖率

≥90%

工会宣传教育活动参与率

≥85%

劳动竞赛和技能大赛参与率

≥80%

职工互助保障参保率

≥80%

时效指标

职工大讲堂及党课完成率

≥90%

宣传教育活动开展及时率

≥95%

劳动竞赛及技能大赛举办及时率

≥95%

成本指标

单位工会宣传教育活动成本

≤1000元/次

单位职工大讲堂成本

≤500元/期

单位劳动竞赛成本

≤500元/场

社会效益

职工思想引领成效

显著

劳模精神宣传影响力

良好

职工生活品质改善程度

良好

经济效益

职工收入水平提升率

≥1%

生态效益

办公耗材节约率

≥20%

服务对象满意度

职工满意度

≥90%

职工生活品质提升行动满意度

≥90%

新业态劳动者满意度

≥90%

能力建设

组织建设

工会组织覆盖率

≥90%

宣传培训

职工培训参与率

≥85%

制度建设

权益维护机制健全性

健全

改革创新

创新服务项目落地率

≥80%

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